Faktury
| Datum zveřejnění | Číslo faktury Popis plnění |
Cena | Dodavatel Odběratel |
|---|---|---|---|
|
Datum zveřejnění
3. 2. 2025
|
Číslo faktury
DFO 60/24
Popis plnění
Školenie-Ročné zúčtovanie dane pre mzdové účt.
|
Cena
55,00 EUR
|
Dodavatel
IPEKO Zvolen s.r.o., Jazmínová 3273/16, 96001 Zvolen
Odběratel
Obec Závažná Poruba
|
|
Datum zveřejnění
3. 2. 2025
|
Číslo faktury
DF 864/24
Popis plnění
Telekomunikačné služby
|
Cena
67,40 EUR
|
Dodavatel
Slovak Telekom a.s.
Odběratel
Obec Závažná Poruba
|
|
Datum zveřejnění
3. 2. 2025
|
Číslo faktury
DF 863/24
Popis plnění
Pisoárový tlakový spínač s prípoj. rúrkou - OÚ
|
Cena
46,57 EUR
|
Dodavatel
Slovak Telekom a.s.
Odběratel
Obec Závažná Poruba
|
|
Datum zveřejnění
3. 2. 2025
|
Číslo faktury
DF 862/24
Popis plnění
odvoz odpadu
|
Cena
411,66 EUR
|
Dodavatel
OZO, a.s., Priemyselná 2053, 03101 Liptovský Mikuláš
Odběratel
Obec Závažná Poruba
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
29016
Popis plnění
Predplatné časopisu Účtovníctvo ROPO
|
Cena
95,00 €
|
Dodavatel
Wolters Kluwer s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
29015
Popis plnění
Webhostin pre doménu siroke.sk
|
Cena
77,76 €
|
Dodavatel
KdeJe Software s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20513
Popis plnění
PD pre územné konanie - MK Malikovská
|
Cena
550,00 €
|
Dodavatel
Ing. Miroslav Leško
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20512
Popis plnění
Plexisklo - na odberné miesta COVID 19
|
Cena
14,90 €
|
Dodavatel
LIM PO s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20511
Popis plnění
ochranné pomôcky - Covid 19
|
Cena
244,49 €
|
Dodavatel
WorkaHolic s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20510
Popis plnění
Údržba verejného osvetlenia
|
Cena
533,00 €
|
Dodavatel
Peter Haľko
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20509
Popis plnění
Elektroinštalácia- rekonštrukcia pivnice
|
Cena
476,00 €
|
Dodavatel
Peter Haľko
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20508
Popis plnění
Vodárensky materiál - VODA
|
Cena
160,00 €
|
Dodavatel
TDV Tepelná technika
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20507
Popis plnění
Všeobecný materiál - obec
|
Cena
909,34 €
|
Dodavatel
BauSHOP s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20506
Popis plnění
Tabuľa obojstranná - Prístavba MŠ
|
Cena
17,80 €
|
Dodavatel
LIM PO s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20505
Popis plnění
Poplatky za používanie KIS MaSK knižnica
|
Cena
66,39 €
|
Dodavatel
Slovenská národná knižnica
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20504
Popis plnění
Telefónne poplatky OcÚ
|
Cena
69,93 €
|
Dodavatel
Orange Slovensko a.s.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20503
Popis plnění
Toner do tlačiarne MŠ
|
Cena
16,00 €
|
Dodavatel
AWYN s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20502
Popis plnění
Učebné pomôcky MŠ
|
Cena
465,00 €
|
Dodavatel
ELARIN s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20501
Popis plnění
Učebné pomôcky MŠ
|
Cena
346,80 €
|
Dodavatel
NOMIland s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20500
Popis plnění
Zemné práce a doprava zeminy
|
Cena
560,00 €
|
Dodavatel
SC MONTÁŽE s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20499
Popis plnění
Výkon fukcie stavbyvedúceho OŠOC 8.-9.
|
Cena
400,00 €
|
Dodavatel
STANIM s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20498
Popis plnění
Doprava kameniva rekonštrukcia pivnice
|
Cena
578,22 €
|
Dodavatel
JK RACIO s.r.o.
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20497
Popis plnění
Výmena pisoára a pisoárových batérií KD
|
Cena
225,00 €
|
Dodavatel
TDV Tepelná technika
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20496
Popis plnění
Záhradnícke práce - verejné priestranst.
|
Cena
227,81 €
|
Dodavatel
Štefan Kollár
Odběratel
obec
|
|
Datum zveřejnění
11. 2. 2025
|
Číslo faktury
20495
Popis plnění
Webkamera ZUŠ
|
Cena
106,38 €
|
Dodavatel
Alza.cz a.s.
Odběratel
obec
|
Uvedená cena je konečná. V případě, že smluvní strana je plátcem DPH, je cena uvedena včetně DPH.
Zobrazeno 1-25 ze 66

